Orden de Compra. Nº856-1181-SE23 "CE _ DESDE 856-8-LR23 Articulos de Aseo - SC 52.428_CECI"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-1181-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2023
Nombre de la Orden de Compra CE _ DESDE 856-8-LR23 Articulos de Aseo - SC 52.428_CECI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-8-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3551
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 214502,4
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubre camillas120BolsaSABANILLA MEDICA PREPICADA BLANCA 48 M 2 UNIDADES Bolsa de (1x2 rollos)SABANILLA PAPEL LIVE PREMIUM PREPICADA 48 MTS 2 ROLLOS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
47131502
Paños de limpieza20CajaPAÑO ABSORBENTE MULTIUSO RÁPIDO RESISTENTE AL CLORO 12 unidadesTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE VIRUTEX TUBO DE 35 HOJAS 12 UNIDAES $ 19.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.960 $ 384.960
53131608
Jabones48PackJABÓN CREMOSO HIPOALERGENICO 1 LITRO 6 UNIDADES 1 Lts x 6 Unidades (6 Litros)JABON LIQUIDO LIVE CREMOSO 1 LITRO 6 UNIDADES $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 1.128.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.502
TOTAL OC $ 1.343.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.