Orden de Compra. Nº856-1183-SE23 "CE _ DESDE 856-8-LR23 Articulos de Aseo - SC 52.428cash"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-1183-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2023
Nombre de la Orden de Compra CE _ DESDE 856-8-LR23 Articulos de Aseo - SC 52.428cash
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-8-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3553
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 48732,72
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones6PackJABÓN CREMOSO HIPOALERGENICO 1 LITRO 6 UNIDADES 1 Lts x 6 Unidades (6 Litros)JABON LIQUIDO LIVE CREMOSO 1 LITRO 6 UNIDADES $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
42132102
Cubre camillas30BolsaSABANILLA MEDICA PREPICADA BLANCA 48 M 2 UNIDADES Bolsa de (1x2 rollos)SABANILLA PAPEL LIVE PREMIUM PREPICADA 48 MTS 2 ROLLOS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
47131502
Paños de limpieza6CajaPAÑO ABSORBENTE MULTIUSO RÁPIDO RESISTENTE AL CLORO 12 unidadesTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE VIRUTEX TUBO DE 35 HOJAS 12 UNIDAES $ 19.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.488 $ 115.488
Total Neto $ 256.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.733
TOTAL OC $ 305.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.