Orden de Compra. Nº856-1203-SE16 "SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2016"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-1203-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 158998,65
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO
Despacho en Alameda 107. Santiago
Ingreso de factura electronica al correo: oficina_partesrm@junjired.cl , adjuntando guía de despacho respectiva.
Se hace Presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro de un plazo 30 días corridos. Conforme al art 3° de la Ley n°19.983
Para informacion de pago, posterior a la entrega correcta y recepcion de productos, favor comunicarse con tesoreria al 2-26545771.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTER-CON SECURITY SYSTEMS CHILE S.A.
Razón Social INTER CON SECURITY SYSTEMS CHILE S A
R.U.T. 96.807.120-3
Sucursal INTER-CON SECURITY SYSTEMS CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1UnidadSERVICIO DE VIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION METROPOLITANA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.   $ 836.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.835 $ 836.835
Total Neto $ 836.835
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.999
TOTAL OC $ 995.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.