Orden de Compra. Nº856-13-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 856-22-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-13-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-22-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-22-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 125400
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLE

SI FACTORIZA SU FACTURA, PODRÁ HACERLO UNA VEZ  PRESTADO EL SERVICIO Y EMITIDA LA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DE LA UNIDAD REQUIRENTE,
INFORMANDO OPORTUNAMENTE A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, EL NOMBRE DE LA EMPRESA DE FACTORING CON LA CUAL OPERARÁ. EN AQUELLOS PAGOS ACORDADOS A 30 DIAS, SE ENTENDERÁ POR OPORTUNA, AQUELLA INFORMACIÓN REALIZADA A LO MENOS CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE PAGO.
RESPECTO A LOS PAGOS POSTERIOIRES A LA ENTREGA CORRECTA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, COMUNICARSE CON TESORERÍA AL 22-6545771.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVITEX
Razón Social JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA
R.U.T. 10.064.195-k
Sucursal SERVITEX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Unidad no definidaMantención Jardines ClásicosMantención Jardines Clásicos $ 187.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.750 $ 187.750
46191601
Extintores1Unidad no definidaRecarga Jardines ClasicosRecarga Jardines Clasicos $ 100.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
46191601
Extintores1Unidad no definidaMantención Jardines alternativosMantención Jardines alternativos $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
46191601
Extintores1Unidad no definidaMANTENCIÓN OFICINASMANTENCIÓN OFICINAS $ 149.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.700 $ 149.700
46191601
Extintores1Unidad no definidaRecarga Jardines AlternativosRecarga Jardines Alternativos $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
46191601
Extintores1Unidad no definidaRECARGA OFICINASRECARGA OFICINAS $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
46191601
Extintores1Unidad no definidaMantención Jardines MetaMantención Jardines Meta $ 84.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.550 $ 84.550
46191601
Extintores1UnidadRecarga Jardines MetaRecarga Jardines Meta $ 85.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.900 $ 85.900
Total Neto $ 660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.400
TOTAL OC $ 785.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.