Orden de Compra. Nº856-155-SE11 "ALARMAS JARDINES INF. D.M.S. 13.111.001-LA GRANJA"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-155-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ALARMAS JARDINES INF. D.M.S. 13.111.001-LA GRANJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 856-14-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 4109,7
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alarmas y Seguridad Ltda.
Razón Social OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA
R.U.T. 77.685.420-4
Sucursal Alarmas y Seguridad Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Alarmas1UnidadREPARACION SISTEMA DE ALARMA, EN JARDIN INFANTIL 13.1.11.001, COMUNA LA GRANJA, DE ACUERDO A FACTURA Nº 0017673.-REPARACION SISTEMA DE ALARMA, EN JARDIN INFANTIL 13.1.11.001, COMUNA LA GRANJA, DE ACUERDO A FACTURA Nº 0017673.- $ 21.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.630 $ 21.630
Total Neto $ 21.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.110
TOTAL OC $ 25.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.