Orden de Compra. Nº856-1616-CM22 "GDP _ Adquisición Conos de Seguridad _ SC 49.168.-"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-1616-CM22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2022
Nombre de la Orden de Compra GDP _ Adquisición Conos de Seguridad _ SC 49.168.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3940
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 2117823,6
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLIN COMERCIALIZADORA SPA
Razón Social OLIN COMERCIALIZADORA SPA
R.U.T. 76.508.603-5
Sucursal OLIN COMERCIALIZADORA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
CONO DE SEÑALIZACION QRUBBER 36" UNIDAD870 (1634508) CONO DE SEÑALIZACION QRUBBER 36" UNIDAD(1634508) CONO DE SEÑALIZACION QRUBBER 36" UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; AV SALVADOR ALLENDE 105 SAN JOAQUIN $ 12.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.146.440 $ 11.146.440
Total Neto $ 11.146.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.117.824
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.264.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.