Orden de Compra. Nº856-167-SE07 "O/C GENERADA EN LICITACION 856-7-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-167-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2007
Nombre de la Orden de Compra O/C GENERADA EN LICITACION 856-7-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas AMPLIA ADJUDICACION DE LICITACION 856-7-LE07, MATERIAL DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DMS. PROGRAMA 01.-
Proveniente de Licitación 856-7-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
Comuna -1
Impuesto 377613,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
caja de guantes quirurgicos x 100 uni. TRESOR de REUTTER200Unidadcaja de guantes quirurgicos x 100 uni. TRESOR de REUTTERGUANTES QUIRURGICOS AMBIDIESTROS, CALIDAD.- $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000
47131618
mopa humeda de 200 grs. con mango atornillado COMTEX80Unidadmopa humeda de 200 grs. con mango atornillado COMTEXMOPA HUMEDA CON MANGO, CALIDAD.- $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.640 $ 78.640
12161902
detergente en polvo de 1 kilo CAPOLIO de DETTER ( 2 cajas de 500 grs.)300Unidaddetergente en polvo de 1 kilo CAPOLIO de DETTER ( 2 cajas de 500 grs.)DETERGENTE EN POLVO, CON ABRASIVO.- $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500
47131618
repuesto mopa humeda de 200 grs. COMTEX160Unidadrepuesto mopa humeda de 200 grs. COMTEXMOPA PEPUESTO (SIN MANGO) $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
47131805
AMONIACLORO TUTTI de 1 litro1300UnidadAMONIACLORO TUTTI de 1 litroDETERGENTE CLORADO, ENVASES DE 1 LITRO.- $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.300 $ 508.300
12181502
litro de cera piso plastico de 1 litro BRILLINA de VIRGINIA1500Unidadlitro de cera piso plastico de 1 litro BRILLINA de VIRGINIACERA PARA PISO PLASTICO, INCOLORA, ENVASES DE 1 LITRO.- $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.000 $ 894.000
Total Neto $ 1.987.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 377.614
TOTAL OC $ 2.365.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.