Orden de Compra. Nº
856-167-SE07
"
O/C GENERADA EN LICITACION 856-7-LE07
"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
856-167-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-03-2007
Nombre de la Orden de Compra
O/C GENERADA EN LICITACION 856-7-LE07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
AMPLIA ADJUDICACION DE LICITACION 856-7-LE07, MATERIAL DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DMS. PROGRAMA 01.-
Proveniente de Licitación
856-7-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - Región Metropolitana
Razón Social
Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
Comuna
-1
Impuesto
377613,6
Dirección de Envío de la Factura
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL
R.U.T.
79.668.570-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
caja de guantes quirurgicos x 100 uni. TRESOR de REUTTER
200
Unidad
caja de guantes quirurgicos x 100 uni. TRESOR de REUTTER
GUANTES QUIRURGICOS AMBIDIESTROS, CALIDAD.-
$ 1.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.000
$ 299.000
47131618
mopa humeda de 200 grs. con mango atornillado COMTEX
80
Unidad
mopa humeda de 200 grs. con mango atornillado COMTEX
MOPA HUMEDA CON MANGO, CALIDAD.-
$ 983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.640
$ 78.640
12161902
detergente en polvo de 1 kilo CAPOLIO de DETTER ( 2 cajas de 500 grs.)
300
Unidad
detergente en polvo de 1 kilo CAPOLIO de DETTER ( 2 cajas de 500 grs.)
DETERGENTE EN POLVO, CON ABRASIVO.-
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.500
$ 103.500
47131618
repuesto mopa humeda de 200 grs. COMTEX
160
Unidad
repuesto mopa humeda de 200 grs. COMTEX
MOPA PEPUESTO (SIN MANGO)
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.000
$ 104.000
47131805
AMONIACLORO TUTTI de 1 litro
1300
Unidad
AMONIACLORO TUTTI de 1 litro
DETERGENTE CLORADO, ENVASES DE 1 LITRO.-
$ 391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 508.300
$ 508.300
12181502
litro de cera piso plastico de 1 litro BRILLINA de VIRGINIA
1500
Unidad
litro de cera piso plastico de 1 litro BRILLINA de VIRGINIA
CERA PARA PISO PLASTICO, INCOLORA, ENVASES DE 1 LITRO.-
$ 596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 894.000
$ 894.000
Total Neto
$ 1.987.440
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 377.614
TOTAL OC
$ 2.365.054
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.