Orden de Compra. Nº856-178-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 856-15-LE18 ARRIENDO CONTAINER - 47510"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-178-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-15-LE18 ARRIENDO CONTAINER - 47510
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-15-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1170 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 112272,52
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONAG
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONCHA AGUIRRE LIMITADA
R.U.T. 76.171.825-8
Sucursal CONAG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores1Unidad no definidaCONTRATO DE SUMINISTRO TRANSPORTE, INSTALACION Y ARRIENDO DE CONTAINER PARA J INF DE LA RM ENERO (1 - 21)CONTRATO DE SUMINISTRO TRANSPORTE, INSTALACION Y ARRIENDO DE CONTAINER PARA J INF DE LA RM $ 590.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.908 $ 590.908
Total Neto $ 590.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.273
TOTAL OC $ 703.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.