Orden de Compra. Nº
856-180-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 856-36-LE09
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Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
856-180-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 856-36-LE09
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
856-36-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - Región Metropolitana
Razón Social
Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
Comuna
Santiago
Impuesto
197428,43
Dirección de Envío de la Factura
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-04-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A.
Razón Social
FERRETERIA SAN JOAQUIN S A
R.U.T.
96.939.130-9
Sucursal
FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162506
Soporte de pared
5
Bolsa
TARUGOS PLASTICOS DE 8mm. BOLSAS DE 100 UNIDADES.-
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
39101701
Tubos fluorescentes
500
Unidad
TUBOS DE 40 W. TIPO LEGRAN
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
200
Unidad
SOPAPA FLAPPER MASIAL, CON TIRANTE.
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.000
$ 79.000
47131815
Limpiador de desagüe
100
Unidad
DESAGUE LAVATORIO CON VENTANA 1 1/4" 90mm. TIPO FAS O NIBSA, CON TUERCA DE BRONCE.
$ 2.506,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.600
$ 250.600
27111515
Taladro de mano o empuje
1
Unidad
TALADRO PERCUTOR DE 10mm. (TIPO MAKITA) POTENCIA 500 W. VELOCIDAD VARIABLE.
$ 36.987,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.987
$ 36.987
27112103
Abrazaderas
200
Unidad
ABRAZADERA METALICA DE 70 x 90
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
27112111
Alicates de lagartos
3
Unidad
ALICATE PICOLORO 12" TIPO NICHOLSON
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.650
$ 4.650
30161907
Escaleras
2
Unidad
ESCALERA MODELO 6207,TIJERA 4.11 MTS. FIBRA DE VIDRIO ACCESO
$ 84.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.400
$ 168.400
31162306
Soportes colgantes de montaje
100
Unidad
SOQUETE DE GOMA 4"
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
23153505
Sistema de llave en mano de pintura
2
Unidad
LLAVE FRANCESA DE 10" TIPO STANLEY
$ 3.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.220
$ 7.220
23153505
Sistema de llave en mano de pintura
50
Unidad
LLAVE DE PASO TIPO NIBSA DE 3/4"
$ 2.165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.250
$ 108.250
23171509
Soldadura
10
kilogramo
SOLDADURA ESTAÑO AL 50% (INDEPP)
$ 3.349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.490
$ 33.490
Total Neto
$ 1.039.097
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 197.428
TOTAL OC
$ 1.236.525
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.