Orden de Compra. Nº856-180-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 856-36-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-180-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-36-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-36-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
Comuna Santiago
Impuesto 197428,43
Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A.
Razón Social FERRETERIA SAN JOAQUIN S A
R.U.T. 96.939.130-9
Sucursal FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared5BolsaTARUGOS PLASTICOS DE 8mm. BOLSAS DE 100 UNIDADES.-  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
39101701
Tubos fluorescentes500UnidadTUBOS DE 40 W. TIPO LEGRAN  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro200UnidadSOPAPA FLAPPER MASIAL, CON TIRANTE.  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
47131815
Limpiador de desagüe100UnidadDESAGUE LAVATORIO CON VENTANA 1 1/4" 90mm. TIPO FAS O NIBSA, CON TUERCA DE BRONCE.  $ 2.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.600 $ 250.600
27111515
Taladro de mano o empuje1UnidadTALADRO PERCUTOR DE 10mm. (TIPO MAKITA) POTENCIA 500 W. VELOCIDAD VARIABLE.  $ 36.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.987 $ 36.987
27112103
Abrazaderas200UnidadABRAZADERA METALICA DE 70 x 90  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
27112111
Alicates de lagartos3UnidadALICATE PICOLORO 12" TIPO NICHOLSON  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
30161907
Escaleras2UnidadESCALERA MODELO 6207,TIJERA 4.11 MTS. FIBRA DE VIDRIO ACCESO  $ 84.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.400 $ 168.400
31162306
Soportes colgantes de montaje100UnidadSOQUETE DE GOMA 4"  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
23153505
Sistema de llave en mano de pintura2UnidadLLAVE FRANCESA DE 10" TIPO STANLEY  $ 3.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.220
23153505
Sistema de llave en mano de pintura50UnidadLLAVE DE PASO TIPO NIBSA DE 3/4"  $ 2.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.250 $ 108.250
23171509
Soldadura10kilogramoSOLDADURA ESTAÑO AL 50% (INDEPP)  $ 3.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.490 $ 33.490
Total Neto $ 1.039.097
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.428
TOTAL OC $ 1.236.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.