Orden de Compra. Nº856-180-SE25 "CE_MATERIAL FUNGIBLE_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LQ25_P01_SC 56.870"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-180-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CE_MATERIAL FUNGIBLE_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LQ25_P01_SC 56.870
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-2-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2464 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 7746759,8
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.I.E.I.
Razón Social CENTRO DE INNOVACIONES EDUCATIVAS INFANTILES SPA
R.U.T. 76.110.801-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C.I.E.I.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería407BaldeSET DE 6 TIZAS ARCILLA DIFERENTES COLORES P01 6 TIZAS ARCILLA DIFERENTES COLORES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.034 $ 188.034
14111509
Artículos de papelería1667UnidadSET DE MASAS P01 SET DE MASAS $ 8.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.534.373 $ 13.534.373
14111509
Artículos de papelería2064UnidadCAÑAMO NATURAL P01CAÑAMO NATURAL $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.115.600 $ 2.115.600
14111509
Artículos de papelería408UnidadMADEJA VELLON PEINADO COLOR CRUDO,P01MADEJA VELLON PEINADO COLOR CRUDO $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.376 $ 386.376
14111509
Artículos de papelería981PackSET DE 10 LAMINAS PAÑO LENCI COLORES P01SET DE 10 PAÑO LENCI COLORES $ 8.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.336.538 $ 8.336.538
14111509
Artículos de papelería1918PaquetePAPEL METÁLICO, P01 PAPEL METÁLICO $ 1.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345.714 $ 2.345.714
14111509
Artículos de papelería634PaquetePAPEL KRAFT OFICIO P01PAPEL KRAFT OFICIO $ 1.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.310 $ 1.087.310
14111509
Artículos de papelería973PaqueteCARTULINA ESPAÑOLA DOBLE FAZ, P01CARTULINA ESPAÑOLA DOBLE FAZ $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965.216 $ 965.216
14111509
Artículos de papelería406PaqueteSET DE AL MENOS 24 LAPICES PASTEL OLEO COLORES P01 24 LAPICES PASTEL OLEO COLORES $ 2.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.012.564 $ 1.012.564
14111509
Artículos de papelería845PaqueteLÁPICES MARCADOR, P01LÁPICES MARCADOR $ 4.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.117.685 $ 4.117.685
14111509
Artículos de papelería676PaqueteLÁPICES PASTEL OLEO, P01LÁPICES PASTEL OLEO $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.683.240 $ 1.683.240
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Artículos de papelería365RolloRollo de ARPILLERA COLOR NATURAL,P01ROLLO ARPILLERA COLOR NATURAL $ 13.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.999.770 $ 4.999.770
Total Neto $ 40.772.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.746.760
TOTAL OC $ 48.519.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.