Orden de Compra. Nº
856-202-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LE13
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Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
856-202-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LE13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
856-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - Región Metropolitana
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
Comuna
Santiago
Impuesto
437583,3
Dirección de Envío de la Factura
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT
Razón Social
MARIO HERNAN MIGUEL MARTINEZ
R.U.T.
3.677.774-5
Sucursal
SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
1
Unidad no definida
BOBINAS
$ 4.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.096
$ 4.096
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
15
Unidad no definida
REGULADORES
$ 7.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.200
$ 115.200
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
18
Unidad no definida
MAGUERA
$ 819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.742
$ 14.742
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
4
Unidad no definida
PLACAS
$ 3.072,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.288
$ 12.288
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
2
Unidad no definida
PIEZO ELECTRICO
$ 4.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.192
$ 8.192
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
1
Unidad no definida
MALLAS
$ 4.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.096
$ 4.096
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
24
Unidad no definida
NIPLES
$ 1.843,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.232
$ 44.232
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
4
Unidad no definida
PERILLAS
$ 3.072,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.288
$ 12.288
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
142
Unidad
MANTENCION ESTUFAS
$ 12.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.744.896
$ 1.744.896
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
134
Unidad
CAMBIO DE RUEDAS
$ 2.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 343.040
$ 343.040
Total Neto
$ 2.303.070
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 437.583
TOTAL OC
$ 2.740.653
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.