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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
856-219-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
orden de compra desde 856-74-le14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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856-74-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
6814948,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HERO LTDA. |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA HERO LIMITADA
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R.U.T. |
76.761.790-9 |
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Sucursal |
HERO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | contratación de servicios de “Obras de Reconversión en Jardín Infantil Infantil LOS PEUMOS; Código 13.1.10.006” , dependiente de la Dirección Regional Metropolitana de Santiago, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles | contratación de servicios de “Obras de Reconversión en Jardín Infantil LOS PEUMOS; Código 13.1.10.006 de la Comuna de La Florida ” , dependiente de la Dirección Regional Metropolitana de Santiago, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Valor Neto |
$ 35.868.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.868.150
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$ 35.868.150
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Total Neto
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$ 35.868.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.814.948
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$ 42.683.098
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.