|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
856-220-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-05-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OBRA DE EMERGENCIA DE JARDÍN I. 13.1.27.004 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
1976019,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RB,construcciones |
|
Razón Social |
RUBEN DAGOBERTO BERRIOS AVILA
|
|
R.U.T. |
12.006.733-8 |
|
Sucursal |
RB,construcciones |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81101513
| Servicios de gestión de la construcción | 1 | Unidad no definida | Trabajos en el Jardín Infantil 13.1.27.004, ubicado en Juan Colipi Nº 627 Pob.Lo Aranguiz Norte, consistente en Estructura de cielo, volcanita cielo, internit cielo, pintura, cierro malla acma, refuerzo pilares hormigón y metálico, afianzar termo eléctrico y reparación grieta.. | |
$ 10.400.102,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.400.102
|
$ 10.400.102
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.400.102
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.976.019
|
|
$ 12.376.121
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.