Orden de Compra. Nº856-241-SE24 "RRFF _ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_DESDE 856-5-LQ24_SC 53.645 JI ALTERNATIVOS P01"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-241-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra RRFF _ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_DESDE 856-5-LQ24_SC 53.645 JI ALTERNATIVOS P01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-5-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1074
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 270908,84
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos66CajaGuante examinación- Procedimiento nitrilo sin polvo talla M caja de 100 unidades Debe adjuntar ficha TécnicaGUANTE NITRILO TALLA M,MARCA TRESOR $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.734 $ 118.734
42132205
Guantes quirúrgicos38CajaGuante examinación- Procedimiento nitrilo sin polvo talla L caja de 100 unidades GUANTE NITRILO TALLA L, MARCA TRESOR $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.362 $ 68.362
14111701
Papel facial1010UnidadToallitas Humedas 45 unidades hipoalergenicas Considerar que el producto solicitado debe tener una duración mínima de 10 meses al momento de ser despachado a la Unidad educativa/Bodega/Oficinas Especificaciones del Comprador: Toallitas Humedas 45 unidades hipoalergenicas Considerar que el producto solicitado debe tener una duración minima de 10 meses al momento de ser despachado a la Unidad educativaBodegaOficinas $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.100 $ 717.100
12191601
Solventes de alcohol360LitroAlcohol higienizante al 70% en envase de presentación de un litro ideal para higienizar y desinfectar manos y superficies DALCOHOL,MARCA COESAN ENVASE DE UN LITRO $ 1.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.640 $ 521.640
Total Neto $ 1.425.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 270.909
TOTAL OC $ 1.696.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.