Orden de Compra. Nº856-242-SE24 "RRFF _ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_DESDE 856-5-LQ24_SC 53.645 JI ALTERNATIVOS P01"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-242-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2024
Nombre de la Orden de Compra RRFF _ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_DESDE 856-5-LQ24_SC 53.645 JI ALTERNATIVOS P01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-5-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1075
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 330812,8
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa
Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA
R.U.T. 76.202.065-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones74UnidadEscoba de Rama uso exterior Escoba de Rama $ 4.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.660 $ 302.660
31161713
Tuercas de manguera38UnidadAjuste de chorro manguera pitón Ajuste Chorro Manguera Pitón $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.100 $ 36.100
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro42UnidadSopapo destapador de lavaplatos Sopapo Destapador Lavaplatos $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
14111701
Papel facial2268UnidadPañuelos desechables doble hoja caja de 50 hojas Pañuelo Facial doble hoja 50 unidades Elite $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.600 $ 1.020.600
11121802
Algodón208PaqueteAlgodón prensado 250 grs.Algodón 250 gr $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.520 $ 351.520
Total Neto $ 1.741.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 330.813
TOTAL OC $ 2.071.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.