Orden de Compra. Nº856-307-SE23 "RRFF_ DESDE 856-34-LE22 _RECARGA DE EXTINTORES ZONA A _ SC 50.351.-"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-307-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2023
Nombre de la Orden de Compra RRFF_ DESDE 856-34-LE22 _RECARGA DE EXTINTORES ZONA A _ SC 50.351.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-34-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1277
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 66211,96
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVITEX
Razón Social JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA
R.U.T. 10.064.195-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVITEX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadContrato de suministros de “Servicios de Mantención y Recarga de Extintores de Incendios” ASIGNADOS A JARDINES INFANTILES Y OTRAS DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA JUNJI. ZONA A - MES: MARZO 2023 P1 J.CLÁSICOS Duración del trabajo 30 días hábiles, garantía del trabajo 12 meses, somos empresa certificada WSS reconocida INN $ 348.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.484 $ 348.484
Total Neto $ 348.484
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.212
TOTAL OC $ 414.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.