Orden de Compra. Nº856-307-SE26 "GDP _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR26 _ Adquisición de Vestuario _ P1 Clásicos _ SC 59.885"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-307-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra GDP _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR26 _ Adquisición de Vestuario _ P1 Clásicos _ SC 59.885
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-11-LR26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2232
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA # 11, PISO 5
Comuna Santiago
Impuesto 3864657
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA # 11, PISO 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Primetex Spa
Razón Social COMERCIAL PRIMETEX SPA
R.U.T. 76.593.699-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Primetex Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario10UnidadCotona azul marino, Ver EE.TT,Cotona azul marino, Ver EE.TT, $ 12.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.300 $ 128.300
91111703
Vestuario2635UnidadCofia verde botella, Ver EE.TTCofia verde botella, Ver EE.TT $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.534.800 $ 6.534.800
91111703
Vestuario5515UnidadCofia azul rey, Ver EE.TTCofia azul rey, Ver EE.TT $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.677.200 $ 13.677.200
Total Neto $ 20.340.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.864.657
TOTAL OC $ 24.204.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.