Orden de Compra. Nº856-308-SE24 "CE _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-4-LQ24 _ AUMENTO 30% MATERIAL FUNGIBLE _ SC 54.378.- P01"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-308-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra CE _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-4-LQ24 _ AUMENTO 30% MATERIAL FUNGIBLE _ SC 54.378.- P01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-4-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1268 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 151162,48
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASTILLA Y ARAGON
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículos de papelería402UnidadPINCEL N°16 PINCEL N°16 $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.234 $ 87.234
14111509
Artículos de papelería348SobrePAPEL CELOFAN ESTUCHE 30X33 cm PAPEL CELOFAN ESTUCHE 30X33 cm $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.140 $ 280.140
14111509
Artículos de papelería419FrascoCOLA FRIA 500grsCOLA FRIA 500grs $ 1.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.218 $ 428.218
Total Neto $ 795.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.162
TOTAL OC $ 946.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.