Orden de Compra. Nº856-320-SE23 "RRFF DESDE 856-8-LR23 Articulos de Aseo - SC 50376"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-320-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2023
Nombre de la Orden de Compra RRFF DESDE 856-8-LR23 Articulos de Aseo - SC 50376
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-8-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 2141869,05
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes506CajaLIMPIADOR CREMA 750 ML 12 UNIDADES Caja 1x12 ud526 CAJAS LIMPIADOR EN CREMA 750ML MR ROB 12 UNIDADES $ 11.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.707.680 $ 5.707.680
24112208
Conjunto pulverizador268CajaENVASE PULVERIZADOR LIQUIDOS VIRGINIA PISTOLA MULTIUSOS 500 ML 6 UNIDADES Caja 6 unidades277 PACK ATOMIZADOR 500CC GENERICO 6 UNIDADES $ 5.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.591.920 $ 1.591.920
47131806
Barniz o ceras de muebles1053UnidadLUSTRA MUEBLES CREMA ENVASE 250 cc 1 UNIDAD (250 cc)1094 UNIDADES LUSTRAMUEBLES 250CC EXCELL $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.795 $ 1.068.795
47121802
Removedores309PackDESENGRASANTE COCINA GATILLO 500 CC 10 UNIDADES Caja de 10 ud (5 Litros)320 PACK LIMPIADOR ANTIGRASA CON GATILLO 500ML MR ROB 10 UNIDADES $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.904.600 $ 2.904.600
Total Neto $ 11.272.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.141.869
TOTAL OC $ 13.414.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.