Orden de Compra. Nº
856-323-SE25
"
CE_MATERIAL FUNGIBLE_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LQ25_P02_SC 56.870
"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
856-323-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
CE_MATERIAL FUNGIBLE_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LQ25_P02_SC 56.870
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
856-2-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - Región Metropolitana
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2458 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
Comuna
*
Impuesto
638122,22
Dirección de Envío de la Factura
AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
C.I.E.I.
Razón Social
CENTRO DE INNOVACIONES EDUCATIVAS INFANTILES SPA
R.U.T.
76.110.801-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
C.I.E.I.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
14
Balde
SET DE 6 TIZAS ARCILLA DIFERENTES COLORES P02
6 TIZAS ARCILLA DIFERENTES COLORES
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.468
$ 6.468
14111509
Artículos de papelería
92
Unidad
SET DE MASAS P02
SET DE MASAS
$ 8.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 746.948
$ 746.948
14111509
Artículos de papelería
140
Unidad
CAÑAMO NATURAL P02
CAÑAMO NATURAL
$ 1.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.500
$ 143.500
14111509
Artículos de papelería
49
Unidad
MADEJA VELLON PEINADO COLOR CRUDO,P02
MADEJA VELLON PEINADO COLOR CRUDO
$ 947,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.403
$ 46.403
14111509
Artículos de papelería
69
Pack
SET DE 10 LAMINAS PAÑO LENCI COLORES p02
SET DE 10 PAÑO LENCI COLORES
$ 8.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 586.362
$ 586.362
14111509
Artículos de papelería
208
Paquete
PAPEL METÁLICO, P02
PAPEL METÁLICO
$ 1.223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 254.384
$ 254.384
14111509
Artículos de papelería
40
Paquete
PAPEL KRAFT OFICIO P02
PAPEL KRAFT OFICIO
$ 1.715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.600
$ 68.600
14111509
Artículos de papelería
225
Paquete
CARTULINA ESPAÑOLA DOBLE FAZ, P02
CARTULINA ESPAÑOLA DOBLE FAZ
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 223.200
$ 223.200
14111509
Artículos de papelería
95
Paquete
SET DE AL MENOS 24 LAPICES PASTEL OLEO COLORES P02
24 LAPICES PASTEL OLEO COLORES
$ 2.494,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.930
$ 236.930
14111509
Artículos de papelería
117
Paquete
LÁPICES MARCADOR, P02
LÁPICES MARCADOR
$ 4.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 570.141
$ 570.141
14111509
Artículos de papelería
169
Paquete
LÁPICES PASTEL OLEO, P02
LÁPICES PASTEL OLEO
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.810
$ 420.810
14111509
Artículos de papelería
4
Rollo
Rollo de ARPILLERA COLOR NATURAL,P02
ROLLO ARPILLERA COLOR NATURAL
$ 13.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.792
$ 54.792
Total Neto
$ 3.358.538
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 638.122
TOTAL OC
$ 3.996.660
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.