Orden de Compra. Nº856-33-SE26 "RRFF _ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25 _ CENTROS CASH P2 _ SC 59.770. -"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-33-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2026
Nombre de la Orden de Compra RRFF _ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25 _ CENTROS CASH P2 _ SC 59.770. -
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-11-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 576
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
Comuna *
Impuesto 2905,29
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Razón Social SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA
R.U.T. 76.299.358-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general9UnidadPALA PLASTICA CON BORDE DE GOMA C/MANGO.MATERIAL DE ASEO $ 1.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.291 $ 15.291
Total Neto $ 15.291
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.905
TOTAL OC $ 18.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.