Orden de Compra. Nº856-336-SE26 "CE_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25_CLÁSICOS P01_SC 59.807.-"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-336-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CE_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25_CLÁSICOS P01_SC 59.807.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-11-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2092
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ahumada 11 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 7348907,4
Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general838UnidadLIMPIADORES DE USO GENERAL.ALCOHOL 70% DESNATURALIZADO 5 LTS. $ 6.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.374.094 $ 5.374.094
47131805
Limpiadores de uso general16965UnidadLIMPIADORES DE USO GENERAL.CLORO TRADICIONAL CONCENTRADO 5 LTS. $ 1.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500.265 $ 27.500.265
47131805
Limpiadores de uso general176UnidadLIMPIADORES DE USO GENERAL.BASURERO 60 LTROS VAIVEN $ 7.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.391.632 $ 1.391.632
47131805
Limpiadores de uso general938UnidadLIMPIADORES DE USO GENERAL.DESENGRASANTE COCINA GATILLO. $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.352 $ 660.352
47131805
Limpiadores de uso general275UnidadLIMPIADORES DE USO GENERAL.LAVALOZA LIQUIDO DE 5 LITROS. $ 1.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.100 $ 474.100
47131805
Limpiadores de uso general935UnidadLIMPIADORES DE USO GENERAL.LIMPIADOR DESINFECTANTE. $ 1.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.605.395 $ 1.605.395
47131805
Limpiadores de uso general945PaqueteLIMPIADORES DE USO GENERAL.BOLSA BASURA 120X130. $ 1.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.551.690 $ 1.551.690
47131805
Limpiadores de uso general98PaqueteLIMPIADORES DE USO GENERAL.LIMPIA VIDRIO 5 LITROS. $ 1.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.932 $ 120.932
Total Neto $ 38.678.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.348.907
TOTAL OC $ 46.027.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.