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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
856-337-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TIMBRES DESDE ID 856-15-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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856-15-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
26184,869 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
timbres myl |
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Razón Social |
MARIO ANTONIO NAVARRO MUNOZ
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R.U.T. |
12.166.281-7 |
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Sucursal |
timbres myl |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121604
| Timbres y sellos | 1 | Unidad no definida | Timbre Fechador Automatico | |
$ 11.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.765
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$ 11.765
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44121604
| Timbres y sellos | 5 | Unidad no definida | Timbres Fechadores (números grandes) | |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.015
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$ 42.017
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44121604
| Timbres y sellos | 5 | Unidad | Timbres automaticos
2 Buen Trato
2 Remuneraciones
1 Subdirección Recursos Financieros | |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.015
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$ 42.017
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44121604
| Timbres y sellos | 5 | Unidad |
TIMBRE DE GOMA REDONDO U OVALADO 2 LINEAS, Timbre de goma montado en una base de madera. Para Jardín Infantíl 13.1.28.004 "Wilefun", 13.1.20.009 " Areas Verdes", 13.1.22.009 "Montahue", 13.1.07.003 " Las Azucenas, 13.1.30.005 "Centenario" | |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.015
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$ 42.017
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Total Neto
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$ 137.815
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.185
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$ 164.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.