Orden de Compra. Nº856-339-SE26 "CE_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25_OFICINA P04_SC 59.807."
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-339-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CE_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25_OFICINA P04_SC 59.807.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-11-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2070
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ahumada 11 piso 6
Comuna *
Impuesto 32120,26
Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general78UnidadLIMPIADORES DE USO GENERAL.CLORO TRADICIONAL CONCENTRADO 5 LTS. $ 1.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.438 $ 126.438
47131805
Limpiadores de uso general9UnidadLIMPIADORES DE USO GENERAL.BOLSA BASURA 120X130. $ 1.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.778 $ 14.778
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIADORES DE USO GENERAL.LAVALOZA LÍQUIDO 5 LITROS. $ 1.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.448 $ 3.448
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLIMPIADORES DE USO GENERAL.LIMPIADOR DESINFECTANTE. $ 1.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.151 $ 5.151
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLIMPIADORES DE USO GENERAL.ALCOHOL 70% DESNATURALIZADO 5 LTS. $ 6.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.239 $ 19.239
Total Neto $ 169.054
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.120
TOTAL OC $ 201.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.