Orden de Compra. Nº856-343-SE26 "CE_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25_CLÁSICOS P01_SC 59.807."
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-343-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CE_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25_CLÁSICOS P01_SC 59.807.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-11-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2091
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ahumada 11 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 391041,09
Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Razón Social SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA
R.U.T. 76.299.358-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general864UnidadLIMPIADOR DE USO GENERALESPONJA ACANALADA. $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.128 $ 520.128
47131805
Limpiadores de uso general160UnidadLIMPIADOR DE USO GENERALSOPAPO WC. CON MANGO PLÁSTICO. $ 1.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.520 $ 247.520
47131805
Limpiadores de uso general202UnidadLIMPIADOR DE USO GENERALESCOBILLON EXTERIOR CON MANGO. $ 2.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.344 $ 600.344
47131805
Limpiadores de uso general113UnidadLIMPIADOR DE USO GENERALBARRE AGUA CON MANGO DE ALUMINIO. $ 6.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.226 $ 678.226
47131805
Limpiadores de uso general7UnidadLIMPIADOR DE USO GENERALPALA PLASTICA CON BORDE DE GOMA C/MANGO. $ 1.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.893 $ 11.893
Total Neto $ 2.058.111
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 391.041
TOTAL OC $ 2.449.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.