|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
856-346-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-06-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
O/C GENERADA EN ID 856-27-LP08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
PROVEEDOR DEBE TOMAR CONTACTO CON ABOGADO SERGIO MIRANDA F:6545802, A FIN DE COORDINAR FIRMA DE CONTRATO |
|
Proveniente de Licitación
|
856-27-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
829996,1824 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL ROVIGO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.995.160-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181605
| Zapatos de protección | 76 | Unidad | Zapatos de protección | CALZADO DE SEGURIDAD PARA AUXILIAR DE SERVICIO ASEO, MASCULINO, ART. 3411 COLOR CAFE |
$ 14.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.092.120
|
$ 1.092.100
|
46181605
| Zapatos de protección | 228 | Unidad | Zapatos de protección | CALZADO DE SEGURIDAD PARA AUXILIAR DE SERVICIO ASEO, FEMENINO, ART. 4525 COLOR AZUL |
$ 14.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.276.360
|
$ 3.276.301
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.368.401
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 829.996
|
|
$ 5.198.397
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.