|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
856-357-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SUMINISTRO DE ACUERDO A ID 856-5-LP10 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
856-5-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
1055347,02 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HERO LTDA. |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA HERO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.761.790-9 |
|
Sucursal |
HERO LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131502
| Construcción de casas | 1 | Unidad no definida | MANTENCION DE JARDINES INFANTILES POR CONTRATO SUMINISTRO, SEGUN ID 856-5-LP10. | |
$ 5.554.458,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.554.458
|
$ 5.554.458
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.554.458
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.055.347
|
|
$ 6.609.805
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.