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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
856-358-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CE_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25 _CECI P02_SC 59.807.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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856-11-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Junji - Región Metropolitana |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Ahumada 11 piso 6 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
16279,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ahumada 11 piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-07-2026 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 98 | Caja | LIMPIADORES DE USO GENERAL. | PAPEL FACIAL (PAÑUELO DESECHABLE) 2 HOJAS. |
$ 455,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.590
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$ 44.590
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47131805
| Limpiadores de uso general | 70 | Unidad | LIMPIADORES DE USO GENERAL. | TOALLITAS HUMEDAS LIMPIEZA BEBE.
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$ 587,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.090
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$ 41.090
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Total Neto
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$ 85.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.279
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$ 101.959
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.