Orden de Compra. Nº856-360-SE26 "CE_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25_CLÁSICOS P01_SC 59.807."
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-360-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CE_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25_CLÁSICOS P01_SC 59.807.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-11-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2019
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ahumada 11 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 3730373,36
Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMFAST
Razón Social SUR SPA
R.U.T. 77.765.441-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMFAST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general88UnidadLIMPIADORES DE USO GENERALESCOBILLA PLASTICA. $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.656 $ 73.656
47131805
Limpiadores de uso general88UnidadLIMPIADORES DE USO GENERALBALDE PLASTICO CON MANILLA CAPACIDAD 11 LTS $ 1.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.856 $ 97.856
47131805
Limpiadores de uso general17511PaqueteLIMPIADORES DE USO GENERALBOLSA DE BASURA 50x70, PAQUETE 10 UNIDADES. $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202.640 $ 4.202.640
47131805
Limpiadores de uso general17184PaqueteLIMPIADORES DE USO GENERALBOLSA DE BASURA 80X120, PAQUETE 10 UNIDADES. $ 888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.259.392 $ 15.259.392
Total Neto $ 19.633.544
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.730.373
TOTAL OC $ 23.363.917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.