Orden de Compra. Nº
856-366-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LE13 Mantención estufa
"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
856-366-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LE13 Mantención estufa
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
856-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - Región Metropolitana
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
Comuna
Santiago
Impuesto
1369330,95
Dirección de Envío de la Factura
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT
Razón Social
MARIO HERNAN MIGUEL MARTINEZ
R.U.T.
3.677.774-5
Sucursal
SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
38
Unidad no definida
MAGUERA
$ 819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.122
$ 31.122
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
40
Unidad no definida
PIEZO ELECTRICO
$ 4.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.840
$ 163.840
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
14
Unidad no definida
MALLAS
$ 4.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.344
$ 57.344
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
9
Unidad no definida
NIPLES
$ 1.843,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.587
$ 16.587
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
18
Unidad no definida
PERILLAS
$ 3.072,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.296
$ 55.296
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
5
Unidad no definida
BOBINAS
$ 4.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.480
$ 20.480
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
11
Unidad no definida
REGULADORES
$ 7.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.480
$ 84.480
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
507
Unidad
MANTENCION ESTUFAS
$ 12.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.230.016
$ 6.230.016
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
214
Unidad
CAMBIO DE RUEDAS
$ 2.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 547.840
$ 547.840
Total Neto
$ 7.207.005
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.369.331
TOTAL OC
$ 8.576.336
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.