Orden de Compra. Nº856-366-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LE13 Mantención estufa"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-366-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LE13 Mantención estufa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
Comuna Santiago
Impuesto 1369330,95
Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT
Razón Social MARIO HERNAN MIGUEL MARTINEZ
R.U.T. 3.677.774-5
Sucursal SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema38Unidad no definidaMAGUERA  $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.122 $ 31.122
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema40Unidad no definidaPIEZO ELECTRICO  $ 4.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.840 $ 163.840
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema14Unidad no definidaMALLAS  $ 4.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.344 $ 57.344
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema9Unidad no definidaNIPLES   $ 1.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.587 $ 16.587
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema18Unidad no definidaPERILLAS   $ 3.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.296 $ 55.296
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema5Unidad no definidaBOBINAS   $ 4.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.480 $ 20.480
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema11Unidad no definidaREGULADORES  $ 7.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.480 $ 84.480
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema507UnidadMANTENCION ESTUFAS $ 12.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.230.016 $ 6.230.016
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema214UnidadCAMBIO DE RUEDAS  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.840 $ 547.840
Total Neto $ 7.207.005
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.369.331
TOTAL OC $ 8.576.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.