Orden de Compra. Nº856-368-SE23 "RRFF DESDE 856-8-LR23 Articulos de Aseo - SC 50376"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-368-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2023
Nombre de la Orden de Compra RRFF DESDE 856-8-LR23 Articulos de Aseo - SC 50376
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1. Dicom mayor 800 millones, 250 documentos publicados, solucionable con un pago al contado. 2 Distribución solicitada a 247 jardines , no señalada en licitación lo que nos genera un alto gasto no considerado al ofertar , solucionable con un despacho centralizado a una sola bodega
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-8-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1326
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 10944
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos12CajaGUANTE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO NITRILO S/POLVO TALLA L 100 UNIDADES Caja 100 ud061-05324 GUANTE NITRILO TL VELVET MORADO CTN X 1000. PRECIO OFERTADOPOR CAJA DE 100 UNIDADES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
42132205
Guantes quirúrgicos20CajaGUANTE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO NITRILO S/POLVO TALLA M 100 UNIDADES Caja 100 ud061-05323 GUANTE NITRILO TM VELVET MORADO CTN X 1000. PRECIO OFERTADOPOR CAJA DE 100 UNIDADES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 57.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.944
TOTAL OC $ 68.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.