Orden de Compra. Nº856-369-SE24 "RRFF _ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_DESDE 856-5-LQ24_SC 53.645 JI CENTRO PMI P02"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-369-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra RRFF _ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_DESDE 856-5-LQ24_SC 53.645 JI CENTRO PMI P02
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-5-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2189
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 60219,36
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBL COMERCIAL
Razón Social COMERCIAL IBL SPA
R.U.T. 76.452.485-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IBL COMERCIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco24BidónLimpiador desinfectante para superficies lavables amoniacloro Bidon 5 Litros. Considerar que el producto solicitado debe tener una duración minima de 10 meses al momento de ser despachado a la Unidad educativa/Bodega/Oficinas AMONIACLORO, MARCA BIOQUIM FECHA DE VENCIMIENTO FEBRERO 2025 $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.528 $ 63.528
47131603
Esponjas300UnidadEsponja acanalada anatomica Debe adjuntar ficha TécnicaESPONJA ACANALADA $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
52121602
Servilletas720UnidadServilletas desechables coktail Blanca 24 x 24 paquetes de 50 hojas Debe adjuntar ficha TécnicaSERVILLETAS 24X24 50 HJS, MARCA FAVORITA $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.720 $ 198.720
12161902
Detergentes surfactantes36PackLimpiador en crema de 750 ml Considerar que el producto solicitado debe tener una duración minima de 10 meses al momento de ser despachado a la Unidad educativa/Bodega/Oficinas LIMPIADOR CREMA, MARCA WINNEX FECHA DE VENCIMIENTO FEBRERO 2025 $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.196 $ 29.196
Total Neto $ 316.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.219
TOTAL OC $ 377.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.