Orden de Compra. Nº856-370-SE26 "CE_ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25 _CLÁSICOS P01_SC 59.807."
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-370-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CE_ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25 _CLÁSICOS P01_SC 59.807.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-11-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2026
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ahumada 11 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 2631616,09
Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa
Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA
R.U.T. 76.202.065-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general1691UnidadLIMPIADORES DE USO GENERALREPUESTO MOPA CLÁSICA. $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285.160 $ 1.285.160
47131805
Limpiadores de uso general210UnidadLIMPIADORES DE USO GENERALREPUESTO PARA MOPA SECA TIPO AVIÓN 90 CMS. $ 1.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.390 $ 411.390
47131805
Limpiadores de uso general5635UnidadLIMPIADORES DE USO GENERALTRAPERO ALGODÓN CON OJAL. $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.293.445 $ 2.293.445
47131805
Limpiadores de uso general16907UnidadLIMPIADORES DE USO GENERALPAÑO FRANELA 50X50 CMS. $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.787.168 $ 3.787.168
47131805
Limpiadores de uso general84UnidadLIMPIADORES DE USO GENERALPLUMERO. $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.832 $ 41.832
47131805
Limpiadores de uso general171PackLIMPIADORES DE USO GENERALGUANTES DE GOMA SEMIGRUESOS, LARGOS, RESISTENTES Y ANTIDESLIZANTES TALLA M. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.456 $ 57.456
47131805
Limpiadores de uso general11272PaqueteLIMPIADORES DE USO GENERALSERVILLETA COCTEL PAQUETE 200 UNIDADES. $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.974.160 $ 5.974.160
Total Neto $ 13.850.611
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.631.616
TOTAL OC $ 16.482.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.