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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
856-384-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RRFF _ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_DESDE 856-5-LQ24_SC 53.645 JI CENTRO PMI P02 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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856-5-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Junji - Región Metropolitana |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
13098,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-08-2024 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 60 | Rollo | Bolsa de Basura, de alta calidad resistentes al peso fabricadas de materiales reciclables capacidad de 140 litros minimo de 40 micrasen presentación bolsa rollo de 10 unidades | BOLSA ASEO ROLLO 80 X 120 10 UN. VIRUTEX PRO
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$ 1.149,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.940
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$ 68.940
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Total Neto
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$ 68.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.099
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$ 82.039
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.