Orden de Compra. Nº856-392-SE09 "PROVISION E INSTALACION DE CRISTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-392-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2009
Nombre de la Orden de Compra PROVISION E INSTALACION DE CRISTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-58-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
Comuna Santiago Centro
Impuesto 34211,78
Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APROSER LIMITADA
Razón Social MANTENCION Y REMODELACIONES APROSER LIMITADA
R.U.T. 76.015.698-1
Sucursal APROSER LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadPROVISION E INSTALACION DE CRISTALES EN LOS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE LA D.M.S., SEGUN LICITACION 856-58-L109, CORRESPONDIENTE A FACTURA Nº 00084 DEL 22/07/2009.- PROVISION E INSTALACION DE CRISTALES EN LOS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE LA D.M.S., SEGUN LICITACION 856-58-L109, CORRESPONDIENTE A FACTURA Nº 00084 DEL 22/07/2009.- $ 180.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.062 $ 180.062
Total Neto $ 180.062
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.212
TOTAL OC $ 214.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.