Orden de Compra. Nº856-398-SE25 "GDP _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-7-LQ25 _ Adquisición Vestuario _ SC 57.091 _ CENTROS CECI.-"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-398-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra GDP _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-7-LQ25 _ Adquisición Vestuario _ SC 57.091 _ CENTROS CECI.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2654
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
Comuna *
Impuesto 77862
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DiValeri
Razón Social COMERCIAL DIVALERI SPA
R.U.T. 76.366.640-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DiValeri
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario20UnidadPolera azul para técnicos de párvulos Polera azul para técnicos de párvulos $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000
91111703
Vestuario9UnidadPolera morada para administrativas OFERTAR VALOR UNITARIO NETOPolera morada para administrativas $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.550 $ 71.550
91111703
Vestuario15UnidadPolerón morado para administrativas Polerón morado para administrativas $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.250 $ 179.250
Total Neto $ 409.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.862
TOTAL OC $ 487.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.