Orden de Compra. Nº856-399-SE23 "CMEE DESDE 856-50-LR22 SANTA ROSA 1era Modificación- SC 50748"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-399-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2023
Nombre de la Orden de Compra CMEE DESDE 856-50-LR22 SANTA ROSA 1era Modificación- SC 50748
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-50-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1380 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 3825806,94
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Constructora Ing y Tecn Ltda
Razón Social SOC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y TECNOLOGIA LIMITADA
R.U.T. 77.299.500-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Constructora Ing y Tecn Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad1era Modificacion de Contrato Segun REX 604_13.04.2023Neto más IVA de Proyectos Especialidades y Obras Civiles $ 20.135.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.135.826 $ 20.135.826
Total Neto $ 20.135.826
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.825.807
TOTAL OC $ 23.961.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.