Orden de Compra. Nº856-403-SE26 "CE_MATERIAL FUNGIBLE_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LQ25_P02_SC60.620"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-403-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CE_MATERIAL FUNGIBLE_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LQ25_P02_SC60.620
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-2-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2162 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 343605,31
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASTILLA Y ARAGON
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería225UnidadTIJERA AMBIDIESTRA UNIDADTIJERA AMBIDIESTRA UNIDAD $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.350 $ 55.350
14111509
Artículos de papelería168KitSET DE 6 POTES DE PINTURAS DISTINTOS COLORES LAVABLES PARA DEDO SET DE 6 POTES DE PINTURAS DISTINTOS COLORES LAVABLES PARA DEDO $ 2.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.208 $ 362.208
14111509
Artículos de papelería225PackPACK DE 100 PALOS DE HELADO JUMBOPACK DE 100 PALOS DE HELADO JUMBO $ 1.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.425 $ 277.425
14111509
Artículos de papelería135PackSET DESDE 5 PINCELES REDONDOSSET DESDE 5 PINCELES REDONDOS $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.485 $ 109.485
14111509
Artículos de papelería225PaqueteSET DE AL MENOS 10 LÁPICES ACUARELABLESSET DE AL MENOS 10 LÁPICES ACUARELABLES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.725 $ 283.725
14111509
Artículos de papelería470PaquetePAPEL CREPE PLIEGOS PAPEL CREPE PLIEGOS $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.340 $ 339.340
14111509
Artículos de papelería225PaqueteCARPETA CARTULINAS PLIEGOSCARPETA CARTULINAS PLIEGOS $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.300 $ 195.300
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Artículos de papelería144RolloROLLO DE CINTA ADHESIVA MASKINROLLO DE CINTA ADHESIVA MASKIN $ 1.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.616 $ 185.616
Total Neto $ 1.808.449
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 343.605
TOTAL OC $ 2.152.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.