Orden de Compra. Nº856-411-SE22 "RR.FF. ORDEN DE COMPRA DESDE 856-23-LQ22, SC 47211"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-411-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2022
Nombre de la Orden de Compra RR.FF. ORDEN DE COMPRA DESDE 856-23-LQ22, SC 47211
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-23-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1619
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA #11, PISO 6.
Comuna Santiago
Impuesto 4183479,47
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA #11, PISO 6.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2022
TítuloDescripción
PLAZOSUna vez enviada la orden de compra a través del portal mercado público, el proveedor tiene hasta 48 horas corridas para aceptar las diversas órdenes de compras (La totalidad de las compras que se vayan requiriendo, se desglosarán presupuestariamente en varias o.c. según los distintos programas educativos que gestiona Junji).
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBH
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Sucursal IBH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubre camillas2179BolsaSABANILLA MEDICA PREPICADA BLANCA 48 M 2 UNIDADES, SE REQUIERE INICIALMENTE 5125 BOLSAS de (1x2 rollos)SABANILLA MEDICA PREPICADA BLANCA 48 M PACK 2 UNIDADES PRODUCTO CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. OFERTA INCLUYE TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A LA ENTREGA, SEGÚN LO SOLICITADO. $ 3.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.770.153 $ 6.770.153
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos480PackGUANTES CLÍNICOS VINILO TALLA M CADA CAJA CON 100 UD, OSEA 50 pares c/u, PACKS DE 10 CAJASPACKS DE 10 CAJAS DE GUANTES CLÍNICOS VINILO TALLA M CADA CAJA CON 100 UD 50 PARES PRODUCTO CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. OFERTA INCLUYE TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A LA ENTREGA, SEGÚN LO SOLICITADO. $ 31.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.248.160 $ 15.248.160
Total Neto $ 22.018.313
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.183.479
TOTAL OC $ 26.201.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.