Orden de Compra. Nº856-436-SE25 "RRFF_ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25_ CLÁSICOS_57.402.-"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-436-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2025
Nombre de la Orden de Compra RRFF_ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25_ CLÁSICOS_57.402.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-11-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3750
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 775342,88
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA
R.U.T. 77.212.675-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general4784UnidadLIMPIADOR CREMA 750 CC,  OFERTAR VALOR UNITARIO NETOLIMPIADOR CREMA 750 CC EXCELL $ 853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080.752 $ 4.080.752
Total Neto $ 4.080.752
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 775.343
TOTAL OC $ 4.856.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.