Orden de Compra. Nº856-438-SE25 "RRFF_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25__CLÁSICOS_57.402.-"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-438-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2025
Nombre de la Orden de Compra RRFF_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25__CLÁSICOS_57.402.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-11-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3367
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 2957251,96
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBL COMERCIAL
Razón Social COMERCIAL IBL SPA
R.U.T. 76.452.485-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IBL COMERCIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general1160BolsaPAÑO ESPONJA ABSORBENTE 20X20PAÑO ESPONJA ABSORBENTE 20X20 $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.680 $ 229.680
47131805
Limpiadores de uso general7376UnidadALGODÓN TÓRULA 1 GR ALGODÓN TÓRULA 1 GR $ 994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.331.744 $ 7.331.744
47131805
Limpiadores de uso general1164UnidadDISPENSADOR JABON LIQUIDO 200 CCDISPENSADOR JABON LIQUIDO 200 CC $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.023.156 $ 1.023.156
47131805
Limpiadores de uso general232UnidadJARRO GRADUADO O MILIMETRADO 1 LITROJARRO GRADUADO O MILIMETRADO 1 LITRO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400
47131805
Limpiadores de uso general440UnidadENVASE ATOMIZADOR PLASTICO CON ASPERSOR 1000 MLENVASE ATOMIZADOR PLASTICO CON ASPERSOR 1000 ML $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.760 $ 276.760
47131805
Limpiadores de uso general440UnidadBASURERO 30 LITROS CON TAPA Y PEDALBASURERO 30 LITROS CON TAPA Y PEDAL $ 10.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.548.280 $ 4.548.280
47131805
Limpiadores de uso general372UnidadMOPA COMPLETA SECA TIPO AVION 90 CMSMOPA COMPLETA SECA TIPO AVION 90 CMS $ 5.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.464 $ 2.050.464
Total Neto $ 15.564.484
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.957.252
TOTAL OC $ 18.521.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.