Orden de Compra. Nº856-441-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 856-6-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-441-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-6-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-6-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 12692
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT
Razón Social MARIO HERNAN MIGUEL MARTINEZ
R.U.T. 3.677.774-5
Sucursal SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
contratación de Servicios de Mantención de estufas de calefacción, en jardines infantiles de la Dirección Reg. Metrop. de Stgo, Junji, bajo la modalidad de Contratos de Suministros, de acuerdo a los antecedentes adjuntos1UnidadMANTENCION DE 5 ESTUFAS DE CALEFACCION, UTILIZADAS EN JARDINES INFANTILES DE LA D.R.M.S. JUNJI, PROGRAMA 02MANTENCION DE ESTUFAS $ 66.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.800 $ 66.800
Total Neto $ 66.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.692
TOTAL OC $ 79.492


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.