Orden de Compra. Nº856-499-CM26 "CE_Adquisición de Material de Aseo_SC 60.764_P01 Clasicos"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-499-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CE_Adquisición de Material de Aseo_SC 60.764_P01 Clasicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2398
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 1334875,21
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENTAIL
Razón Social EVENTAIL SPA
R.U.T. 76.710.414-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVENTAIL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
MOPA CON MANGO VIRUTEX PLANA SECA 90 CM ALGODON RM218 (4601619) MOPA CON MANGO VIRUTEX PLANA SECA 90 CM ALGODON RM(4601619) MOPA CON MANGO VIRUTEX PLANA SECA 90 CM ALGODON RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; AV. SALVADOR ALLENDE N°105 $ 14.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.084.046 $ 3.084.046
0
2239-8-LR25
PAÑOS VIRUTEX CELULOSA MULTICOLOR PAQUETE DE 6 UNIDADES RM2301 (4612924) PAÑOS VIRUTEX CELULOSA MULTICOLOR PAQUETE DE 6 UNIDADES RM(4612924) PAÑOS VIRUTEX CELULOSA MULTICOLOR PAQUETE DE 6 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; AV. SALVADOR ALLENDE N°105 $ 1.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.941.613 $ 3.941.613
Total Neto $ 7.025.659
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.334.875
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 8.360.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.