Orden de Compra. Nº
856-504-SE24
"
GDP _ OC. _DESDE 856-15-LQ24 _ SC. 53.829.- P.01 J. ALTERNATIVOS
"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
856-504-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
GDP _ OC. _DESDE 856-15-LQ24 _ SC. 53.829.- P.01 J. ALTERNATIVOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
856-15-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - Región Metropolitana
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1793
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
Comuna
Santiago
Impuesto
259509,6
Dirección de Envío de la Factura
AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
UNIFORMESPANELCOmr
Razón Social
MARÍA DEL PILAR WADDINGTON GUAJARDO
R.U.T.
12.544.106-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
UNIFORMESPANELCOmr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102702
Uniformes varios
3
Unidad
AUXILIAR Delantal manga larga cuadrille y/o gris, PROGRAMA 01 ALTERNATIVOS
Delantal managa larga. cuadrille. Según los requisitos establecidos en las bases administrativas, tecnicas y foro.
$ 13.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.140
$ 40.140
53102702
Uniformes varios
3
Unidad
EDUCADORA Delantal manga larga verde, PROGRAMA 01 ALTERNATIVOS
Delantal managa larga. verde botella. Según los requisitos establecidos en las bases administrativas, tecnicas y foro.
$ 13.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.140
$ 40.140
53102702
Uniformes varios
57
Unidad
TECNICO delantal manga larga azul rey, PROGRAMA 01 ALTERNATIVOS
Delantal managa larga.azul rey Según los requisitos establecidos en las bases administrativas, tecnicas y foro.
$ 13.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 762.660
$ 762.660
53102702
Uniformes varios
3
Unidad
AUXILIAR Polera manga larga cuadrille y/o gris, PROGRAMA 01 ALTERNATIVOS
Polera pique manga corta, color gris. Según los requisitos establecidos en las bases administrativas, tecnicas y foro.
$ 8.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.900
$ 24.900
53102702
Uniformes varios
3
Unidad
EDUCADORA Polera manga larga cuadrille y/o, PROGRAMA 01 ALTERNATIVOS
Polera pique manga corta, color verde botella. Según los requisitos establecidos en las bases administrativas, tecnicas y foro.
$ 8.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.900
$ 24.900
53102702
Uniformes varios
57
Unidad
TECNICO Polera manga larga cuadrille y/o gris, PROGRAMA 01 ALTERNATIVOS
Polera pique manga corta, color azul rey. Según los requisitos establecidos en las bases administrativas, tecnicas y foro.
$ 8.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 473.100
$ 473.100
Total Neto
$ 1.365.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 259.510
TOTAL OC
$ 1.625.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.