Orden de Compra. Nº856-536-CM23 "RRFF_Adquisición de articulos de aseo ( Guantes) SC 50.378"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-536-CM23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2023
Nombre de la Orden de Compra RRFF_Adquisición de articulos de aseo ( Guantes) SC 50.378
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1857
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 303369,2
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORDILLERAS DEL NORTE SPA.
Razón Social CORDILLERAS DEL NORTE SPA.
R.U.T. 76.234.435-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORDILLERAS DEL NORTE SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-13-LR21
GUANTE TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO SIN POLVO TALLA L 100 UNIDADES CENTRO355 (1852159) GUANTE TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO SIN POLVO TALLA L 100 UNIDADES CENTRO(1852159) GUANTE TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO SIN POLVO TALLA L 100 UNIDADES CENTRO ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; Salvador Allende 105, sam joaquin $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.650 $ 791.650
0
2239-13-LR21
GUANTE TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO SIN POLVO TALLA M 100 UNIDADES CENTRO361 (1852164) GUANTE TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO SIN POLVO TALLA M 100 UNIDADES CENTRO(1852164) GUANTE TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO SIN POLVO TALLA M 100 UNIDADES CENTRO ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; Salvador Allende 105, sam joaquin $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.030 $ 805.030
Total Neto $ 1.596.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.369
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.900.049


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.