Orden de Compra. Nº856-5429-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 856-10-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-5429-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 856-10-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5015
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 1423997,75
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASAP Soluciones Integrales SpA
Razón Social ASAP Soluciones Integrales SpA
R.U.T. 76.173.088-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASAP Soluciones Integrales SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores1UnidadPago arriendo 1 mes anticipado de módulo de 3*6 + con 2 equipos de AA + lavaplatos + empalme a red de agua, red de alcantarillado y red eléctrica + movilización y grúa. REQ. 907 ITEM 22.09.009.001 P01 ClásicosPago arriendo 1 mes anticipado de módulo de 3*6 + con 2 equipos de AA + lavaplatos + empalme a red de agua, red de alcantarillado y red eléctrica + movilización y grúa $ 7.494.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.494.725 $ 7.494.725
Total Neto $ 7.494.725
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.423.998
TOTAL OC $ 8.918.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.