Orden de Compra. Nº856-545-SE07 "O/C GENERADA EN ID 856-24-LP07"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-545-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2007
Nombre de la Orden de Compra O/C GENERADA EN ID 856-24-LP07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRESENTA REQUERIMIENTO DE ARTICULOS DE ACUERDO A LO ADJUDICADO EN LICITACION 856-24-LP07
Proveniente de Licitación 856-24-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
Comuna -1
Impuesto 76920,36
Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Julio Serra y Cia. Ltda.
R.U.T. 84.345.800-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121242
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Total Neto $ 404.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.920
TOTAL OC $ 481.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.