Orden de Compra. Nº856-561-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-561-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
Comuna Santiago
Impuesto 1020376
Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT
Razón Social MARIO HERNAN MIGUEL MARTINEZ
R.U.T. 3.677.774-5
Sucursal SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema4Unidad no definida MALLAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema126Unidad no definida NIPLES $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema8Unidad no definida PERRILAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema13Unidad no definida REGULADORES $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema120Unidad no definida MAGUERA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema2Unidad no definida PLACAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema34Unidad no definida PIEZO ELECTRICO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema388Unidad no definida MANTENCION ESTUFAS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.656.000 $ 4.656.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema87Unidad no definida CAMBIO DE RUEDAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema3Unidad no definida BOBINAS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 5.370.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.020.376
TOTAL OC $ 6.390.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.