Orden de Compra. Nº
856-561-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LE13
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Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
856-561-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LE13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
856-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - Región Metropolitana
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
Comuna
Santiago
Impuesto
1020376
Dirección de Envío de la Factura
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT
Razón Social
MARIO HERNAN MIGUEL MARTINEZ
R.U.T.
3.677.774-5
Sucursal
SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
4
Unidad no definida
MALLAS
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
126
Unidad no definida
NIPLES
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.400
$ 113.400
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
8
Unidad no definida
PERRILAS
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
13
Unidad no definida
REGULADORES
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.500
$ 97.500
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
120
Unidad no definida
MAGUERA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
2
Unidad no definida
PLACAS
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
34
Unidad no definida
PIEZO ELECTRICO
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.000
$ 136.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
388
Unidad no definida
MANTENCION ESTUFAS
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.656.000
$ 4.656.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
87
Unidad no definida
CAMBIO DE RUEDAS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.500
$ 217.500
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
3
Unidad no definida
BOBINAS
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 5.370.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.020.376
TOTAL OC
$ 6.390.776
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.