Orden de Compra. Nº856-586-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 856-49-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-586-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-49-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-49-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 173280
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIVERSIDAD DE CHILE - Radio Universidad de Chile-
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Sucursal UNIVERSIDAD DE CHILE - Radio Universidad de Chile-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Administración de radioemisoras1UnidadSERVICIO DE PROGRAMA RADIAL "TRA TRE TRI", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, SEGUN FACTURA Nº 0975315.-SERVICIO DE PROGRAMA RADIAL "TRA TRE TRI", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, SEGUN FACTURA Nº 0975315.- $ 912.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.000 $ 912.000
Total Neto $ 912.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.280
TOTAL OC $ 1.085.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.