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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
856-588-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 856-110-LP14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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856-110-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
115173,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-06-2016 |
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Proveedor |
SCA Chile S.A |
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Razón Social |
SCA CHILE S.A.
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R.U.T. |
94.282.000-3 |
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Sucursal |
SCA Chile S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 100 | Bolsa | TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR. EN BOLSAS DE 1x2 ROLLOS, CADA ROLLO DE 250 MT., PARA DEPENDENCIAS DE LA D.M.S. | |
$ 4.969,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 496.900
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$ 496.900
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14111704
| Papel higiénico | 15 | Bolsa | PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR. EN BOLSAS DE 1x6 ROLLOS, CADA ROLLO DE 500 MT. PARA DEPENDENCIAS DE LA D.M.S. | |
$ 7.285,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.275
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$ 109.275
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Total Neto
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$ 606.175
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.173
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$ 721.348
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.